Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 420,19 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -41,53 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 137,28 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 31,50 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 260,00 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - ubytovanie pre účastníkov plenéra WARSAV4ART | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Orbis S.A. | 5260250469 | 667,11 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 36,02 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 324,19 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | služby technika BTS a PO za II. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 11,60 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 191,40 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 310,00 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 500,00 € | 30.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 30.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 472,71 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | strava a ubytovanie pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 3 040,00 € | 29.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | autobusová preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS, s.r.o. | 36651176 | 3 000,00 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | COVID-19 antigénové testy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Medi-Pharm Center II s.r.o. | 44877439 | 800,00 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,02 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 127,94 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | poistenie budov 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | balík služieb na pracovných portáloch spoločnosti Profesia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 16.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 310,32 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |