Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 612,95 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - maping objektov, 3D animácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 9 996,00 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 21,10 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 521,17 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 29.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 27.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | poistenie budov 01.07.2023-30.09.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,13 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 19,86 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | tovar na čistenie a údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 196,56 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | projekt Erasmus+ Festival of tradition | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | 66707369583 | 739,20 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,82 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,66 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,14 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Texcentrum | 35748869 | 2 228,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 413,26 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 639,68 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,40 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 479,18 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,32 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 160,08 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 333,74 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 659,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 880,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |