Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/23 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 612,95 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - maping objektov, 3D animácie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 9 996,00 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 830,00 € 03.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 21,10 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 521,17 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 101,81 € 29.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 odvoz a likvidácia odpadu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 P + K s.r.o 35809787 300,00 € 27.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 poistenie budov 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,13 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 19,86 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 tovar na čistenie a údržbu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 196,56 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 projekt Erasmus+ Festival of tradition Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 66707369583 739,20 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,82 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,66 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,14 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Texcentrum 35748869 2 228,00 € 15.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 413,26 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 5 639,68 € 12.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 19,40 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 479,18 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,32 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 160,08 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 333,74 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 20,00 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ASC Applied Software Consulants 31361161 659,00 € 05.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 101,81 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 880,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra