Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/23 poistenie budov 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,13 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 19,86 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 tovar na čistenie a údržbu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 196,56 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 projekt Erasmus+ Festival of tradition Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 66707369583 739,20 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,82 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,66 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,14 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Texcentrum 35748869 2 228,00 € 15.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 413,26 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 5 639,68 € 12.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 19,40 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 479,18 € 09.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,32 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 160,08 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 333,74 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 20,00 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ASC Applied Software Consulants 31361161 659,00 € 05.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 101,81 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 880,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 arboristické práce - bezpečnostný rez stromov a dynamické korunové istenie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PROstrom s.r.o. 53435044 3 240,00 € 29.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZGABUR Štefan 34820710 664,30 € 29.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,02 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 56,67 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 asanačné práce - deratizácia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CHEMIX-D 31406840 90,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra