Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0338/23 plechová hala 14x6 m s montážou - dobropis Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Agata Sroka 121572286 -2 300,00 € 22.12.2023 13.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0329/23 služba eGov-Zmluvy rok 2024 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 eGov Systems 35827521 48,00 € 20.12.2023 10.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0328/23 služba eGov-Zmluvy rok 2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 eGov Systems 35827521 48,00 € 20.12.2023 10.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0327/23 zámky, kľúče a ich spárovanie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MAGmarket SK s.r.o. 51748533 538,64 € 19.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0326/23 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 101,81 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0323/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 12.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0325/23 služby technika BTS a PO za IV. Q 2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Milan Bojnanský 40961478 120,00 € 12.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0324/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 236,76 € 12.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0322/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 296,01 € 12.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0321/23 vyúčtovanie - zahraničná preprava žiakov Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Gtravel s.r.o. 47356961 1 100,00 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0320/23 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 421,41 € 11.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0318/23 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 72,00 € 08.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0319/23 stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 14 138,88 € 08.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFBV/0316/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,90 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0315/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,58 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0317/23 PZP 07.02.2024-06.02.2025 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 32,00 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0314/23 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 369,96 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0313/23 odovzdanie odpadu a drevnej hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 26,10 € 07.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0312/23 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 29,40 € 04.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0311/23 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 726,18 € 04.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0310/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 240,00 € 01.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0309/23 odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 VAŠA HAVARIJNÁ 46490477 39,00 € 29.11.2023 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0308/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,99 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 jazykový kurz - žiaci UA Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Jazyková škola 17319145 244,00 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 tlač materiálov - SKVSE Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TYPOSET, s.r.o. 36832880 1 562,27 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CREATIV LINE 31719791 720,00 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CREATIV LINE 31719791 1 800,00 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 stavebné práce - úprava interiéru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ROKO gips, s.r.o. 36302031 5 301,23 € 24.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 21.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 účasť na projekte Erasmus+ No. 2020-1-CZ01-KA202-078435 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI" E10053823 807,00 € 20.11.2023 10.12.2023 Faktúra