Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3157

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/25 kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 43249132 1 462,40 € 18.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0302/25 odstránenie havárie wc Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SKOČÍK 35838469 3 136,50 € 17.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0301/25 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 774,34 € 16.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0298/25 tovar pre tvorbu scénického priestoru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 1 699,86 € 12.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0299/25 poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 eGov Systems 35827521 48,00 € 12.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0300/25 poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2026 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 eGov Systems 35827521 49,20 € 12.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0294/25 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 287,30 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0297/25 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 233,03 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0295/25 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,90 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0296/25 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,50 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0291/25 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bittner print s.r.o. 35736534 154,73 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0292/25 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bittner print s.r.o. 35736534 1 931,10 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0293/25 prenájom elektronických zariadení Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 1 426,80 € 11.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0290/25 PZP 13.11.2025 - 12.11.2026 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 32,64 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0285/25 tonery Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 1 826,55 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0286/25 tovar pre tvorbu scénického priestoru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 489,54 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0287/25 tonery Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 1 547,19 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0288/25 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Foxxy Fashion Creations s.r.o. 48252280 585,49 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0289/25 tlač materiálov - SKVSE Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TYPOSET, s.r.o. 36832880 373,33 € 10.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFBV/0284/25 prenájom priestoru pre tvorbu scénického priestoru k 60. výročiu školy Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Manolete, s.r.o. 56390475 1 137,75 € 08.12.2025 07.01.2026 Faktúra