Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0194/19 | učebné pomôcky - telocvičňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 023,16 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0196/19 | ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0195/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 60,27 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0193/19 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 491,87 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0190/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 690,67 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DF/0191/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DF/0192/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DF/0184/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,71 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0185/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 17,50 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0186/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 447,45 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0187/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0188/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0182/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 300,15 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0183/19 | Stavebné práce - barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 8 082,60 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0181/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 458,70 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0178/19 | zariadenie - barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hair&Salon s´s.r.o | 48265080 | 1 980,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0179/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 420,64 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0180/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 520,04 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0177/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0175/19 | oprava PC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 235,00 € | 28.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0174/19 | HAIR&BEAUTY | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0173/19 | Deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0166/19 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slavomír Vavrek | 50813927 | 212,60 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0171/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 402,92 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0172/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 92,74 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0169/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0163/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 853,08 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0165/19 | kadernícke kreslá 4 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 687,98 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0164/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 195,44 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0167/19 | nštalácia PC - jedáleň | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 119,00 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |