Faktúry
Počet záznamov: 4105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023450 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 257,86 € | 30.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023447 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 350,00 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
2023454 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -1 037,93 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023453 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -862,34 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023452 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -965,87 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023451 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -946,55 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023436 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 170,00 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023437 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 209,76 € | 25.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2023434 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 419,85 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
2023433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
2023432 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,70 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
2023435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 145,19 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023431 | učebnice AJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 18,74 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023473 | PC komponenty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRUSA Research | 06649114 | 75,81 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
2023426 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 262,78 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023425 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 560,22 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023429 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 83,74 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023428 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 110,86 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 50,16 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023430 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 878,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
2023424 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 893,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023419 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 206,45 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023418 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 17,55 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 148,44 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023413 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 705,05 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023416 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 685,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023411 | mesač.kontroly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 48,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,45 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023415 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 750,44 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
2023410 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 500,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |