Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 662,30 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024305 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,87 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,54 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
2024309 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,10 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
2024302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 313,57 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
2024299 | lekarnička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 38,50 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024318 | fotenie interiéru | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Maps s.r.o. | 19517629 | 179,89 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024327 | el.energia 5/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 170,43 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024297 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024283 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 5,40 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024296 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,01 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024295 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024279 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024289 | agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 329,00 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024293 | balíček Standast | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024328 | plyn 5/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 086,60 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
2024292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 202,10 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024291 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,95 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024290 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,50 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024294 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 39,95 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |