Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024189 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 765,15 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024176 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 437,07 € 18.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024185 počítač Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 984,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024186 kamera Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 282,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024187 oprava strešného zvodu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Pollák Ladislav 11850981 2 640,36 € 16.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024182 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 31,43 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024183 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 423,90 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024181 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AG FOODS 34144579 288,90 € 15.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024184 lešenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allimpex s.r.o 17312086 3 398,88 € 15.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024178 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 48,88 € 12.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024190 el. energia 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 313,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024179 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 24,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024180 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 517,01 € 11.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024209 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka 31103031 40,00 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024177 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 64,32 € 10.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024163 plyn 3/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -5 830,24 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024162 vodné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 530,60 € 10.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024172 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 247,20 € 09.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024173 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 30,16 € 09.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024174 vyhotovenie rozpočtu - výmena okien Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OFIR s.r.o 43975542 888,00 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra