Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026035 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 573,50 € 28.01.2026 05.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026036 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bidfood 34152199 44,98 € 28.01.2026 18.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026040 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 31,86 € 28.01.2026 18.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026044 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 364,82 € 28.01.2026 18.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026032 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bidfood 34152199 75,24 € 28.01.2026 18.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026029 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROEKO 35900831 396,00 € 28.01.2026 11.03.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026030 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 189,97 € 28.01.2026 11.03.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026047 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 National Pen 474116 240,99 € 26.01.2026 11.03.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026028 PZP Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 249,46 € 26.01.2026 08.04.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2026026 hav.poistenie auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 1 229,39 € 25.01.2026 08.04.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2026024 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 744,07 € 23.01.2026 05.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026025 poplatky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,98 € 23.01.2026 05.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026023 tonery Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 365,31 € 22.01.2026 29.01.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0002/26 Na základe vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame, dodávku hygienických a čistiacich prostriedkov, za 5 229.78,- EUR s DPH. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA 35002174 0,00 € 20.01.2026 25.03.2026 Objednávka
VO/0001/26 Objednávka na výpočet energetických a pasportov obnovy budovy školy: Na základe vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame výpočet a spracovanie energetických certifikátov a pasportov obnovy budov, našej školy a internátu, za cenu 7 109,40 Eur s DPH. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Delpia 44505736 0,00 € 20.01.2026 13.03.2026 Objednávka
2026020 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 310,94 € 19.01.2026 05.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026021 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 600,01 € 19.01.2026 05.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2026022 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 47,51 € 16.01.2026 28.01.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2026019 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 49,93 € 14.01.2026 29.01.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2026013 toner Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 186,96 € 13.01.2026 11.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra