Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024512 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Stage Hands s.r.o. 44690363 105,60 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024538 vyúčt.teplo 10/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -1 543,86 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024510 kontrola elektro.spotreb. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 2 810,50 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024524 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 284,49 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024523 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 617,27 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024522 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 44,23 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024511 poplatok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Direct Impact s.r.o. 35833637 228,00 € 07.11.2024 13.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024520 balíček Standart Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 06.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024506 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 715,60 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024504 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 43,76 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024503 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 52,44 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024502 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 190,96 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024521 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 173,06 € 05.11.2024 22.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024501 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom Infra, a.s. 56072431 86,06 € 05.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024509 kalendáre Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 318,60 € 05.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024505 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 127,53 € 05.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024499 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 National Pen 474116 192,50 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024500 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 73,70 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024496 balíček Štandart Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024519 vykon zodpoved.osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 04.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra