Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4403

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024528 montáž žalúzií Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Milan Magula - MIMA 13981706 6 324,00 € 13.11.2024 30.11.2024 Faktúra
2024526 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,80 € 12.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024540 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 399,08 € 12.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024527 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 80,19 € 12.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024513 srážna služba Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KV-Security s.r.o. 46019669 24 284,16 € 11.11.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024542 plyn 11/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 15 333,00 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024512 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Stage Hands s.r.o. 44690363 105,60 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024538 vyúčt.teplo 10/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -1 543,86 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024510 kontrola elektro.spotreb. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 2 810,50 € 11.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024524 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 284,49 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024523 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 617,27 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024522 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 44,23 € 07.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024511 poplatok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Direct Impact s.r.o. 35833637 228,00 € 07.11.2024 13.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024520 balíček Standart Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 06.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024506 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 715,60 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024504 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 43,76 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024503 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 52,44 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024502 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 190,96 € 06.11.2024 30.11.2024 Ekonóm Faktúra
2024521 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 173,06 € 05.11.2024 22.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024501 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom Infra, a.s. 56072431 86,06 € 05.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra