Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024113 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 23,76 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024123 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 66,70 € 05.03.2024 31.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024126 poistenie auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Kooperativa Group 00585441 202,79 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
2024125 plyn 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 101,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024124 vykn zodpoved.osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024122 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 584,52 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024101 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 113,72 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024099 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 50,81 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024100 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 166,80 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024102 hygienické potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MBcleANING 52054438 611,78 € 29.02.2024 29.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
2024098 tonery Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 DAMEDIS s.r.o 47864249 624,16 € 28.02.2024 31.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024095 rozbor vody Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 DANUM 36824933 109,90 € 27.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024093 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 70,83 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024094 ubytovanie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Hotel Tulipán 50567756 2 780,00 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024097 reknštrukcia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ATYP-STAV PLUS 31364250 88 465,62 € 23.02.2024 11.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
2024096 rekonštrukcia soc.zariadení Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ATYP-STAV PLUS 31364250 10 767,26 € 23.02.2024 11.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
2024092 projektová činnosť Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Projekty Vivus s.r.o. 54848474 1 000,00 € 22.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024090 výmena ventilu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 960,00 € 22.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024091 mesač.kontrola Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 48,00 € 22.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024089 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 95,72 € 21.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra