Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0196/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 60,32 € 23.06.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0194/21 update ASC agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 559,00 € 22.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0193/21 služby Piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 153,60 € 22.06.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0191/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 65,48 € 21.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0192/21 catering Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jurišta spol.s.r.o. 17309557 300,00 € 21.06.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0190/21 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 100,32 € 18.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0189/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 42,83 € 18.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0186/21 materiál Piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 4 861,20 € 17.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0188/21 služby Piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Iveta Kelleiová IVIEVENT 50980467 700,00 € 17.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0187/21 služby Piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROWEX ACOUSTIC s.r.o. 50719068 960,00 € 17.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0181/21 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 407,40 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DF-42/0182/21 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 264,00 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DF-42/0185/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0184/21 služby Piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 13 190,40 € 11.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0177/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 54,10 € 10.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0178/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 59,52 € 10.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0176/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 328,70 € 10.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0180/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 254,20 € 10.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DF-42/0179/21 el.energia 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 295,48 € 09.06.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0174/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0175/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 45,00 € 08.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DF-42/0169/21 predplatné časopisy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 205,84 € 07.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0170/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 07.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0171/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,32 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0173/21 el.energia 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 495,22 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0172/21 el.energia 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 118,93 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0166/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 04.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0162/21 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 interNETmania SK s.r.o. 50462164 59,75 € 04.06.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0168/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 183,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DF-42/0167/21 el.energia 6/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra