Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0361/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 173,18 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0360/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0366/22 cets.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 18,02 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0383/22 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,22 € 06.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0382/22 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 98,15 € 06.09.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0359/22 plyn 9/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0358/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 100,34 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0381/22 plyn 9/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 05.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0380/22 plyn 9/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 05.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0356/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0357/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 128,21 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0355/22 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 748,80 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0354/22 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0365/22 cets.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 19,66 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0353/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 137,94 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0352/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 155,17 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0350/22 tlač Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RA-Build s.r.o. 52067688 116,00 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0351/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 72,55 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0346/22 update programu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0347/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 115,13 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0345/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 217,20 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0349/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 486,55 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0348/22 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stasyko s.r.o. 35856939 600,00 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0341/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 115,96 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0340/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 208,44 € 24.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0344/22 PC vybavenie tried Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nexineo s.r.o. 47020946 14 619,60 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0343/22 PC vybavenie tried Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nexineo s.r.o. 47020946 14 391,60 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0342/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 235,07 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0339/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TLB GROUP, s.r.o. 46406212 22,80 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0338/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 179,64 € 23.08.2022 04.10.2022 Faktúra