Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0143/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 143,26 € 31.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0140/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 109,22 € 30.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0142/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 41,93 € 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0141/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0139/22 tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 67,20 € 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0138/22 prednáška Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 28.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0133/22 suroviny akcia BSK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 157,43 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0136/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 15,00 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0135/22 mat.na údržbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Merkury shop s.r.o. 51231735 219,60 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0137/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Otavius spol. s.r.o. 50376837 168,00 € 25.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0097/22 konzultácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 24.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0096/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 24.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0089/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0088/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0087/22 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DF-42/0128/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 95,48 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0127/22 vyp.technika Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGEM Computers s.r.o. 35692715 139,97 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0130/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 84,31 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0131/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 46,99 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0129/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 213,52 € 23.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0125/22 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 511,95 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0126/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 44,58 € 21.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0124/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 51,84 € 18.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0123/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 153,74 € 18.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0110/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 231,49 € 16.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0121/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 128,93 € 16.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0122/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 135,36 € 16.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0134/22 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mgr.Drahomír Kriváň 50918320 42,00 € 15.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0109/22 upratovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 460,00 € 14.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0120/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 8,20 € 10.03.2022 04.04.2022 Faktúra