Faktúry
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0185/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 28.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0191/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 28.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0184/15 | náhradná lampa do interaktívneho projektora s montážou | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. | 31345638 | 324,00 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0166/15 | nákup zariadenia - kovové lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REMOS spol.s r.o. | 35890941 | 620,40 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0170/15 | nákup kompaktnej ozvučovacej súpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROELING, s.r.o. | 31340229 | 355,73 € | 23.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0181/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 168,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0182/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0183/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/15 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 200,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0175/15 | predplatné za časopis Gastro | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 74,70 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0176/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 195,62 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0177/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 178,69 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0178/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 83,81 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0179/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0180/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 15,24 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,63 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0174/15 | nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 160,00 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/15 | refakturácia vodného za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 84,23 € | 20.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0164/15 | správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/15 | súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Strední škola hotelova a služeb | 47934832 | 97,25 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 142,80 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0162/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 47,38 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0163/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 56,70 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0161/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 132,29 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/15 | elektrina za 3/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 926,68 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0155/15 | vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcií Deň talianskej a gréckej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 300,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0158/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 99,98 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0157/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o | 45965340 | 144,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0154/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |