Faktúry
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0197/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 46,80 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0198/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0194/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,78 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0196/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 67,30 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0193/17 | nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 276,96 € | 27.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0192/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 100,02 € | 25.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0191/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 124,64 € | 25.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0190/17 | Za vykonanú deratizáciu a desinfekciu objektov SOŠ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 939,50 € | 24.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0186/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0188/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0189/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0187/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0185/17 | vodné stočné za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 167,17 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0184/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,57 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0183/17 | nákup lámp do projektorov 2 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 186,41 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0177/17 | vodné stočné za 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 323,77 € | 19.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0182/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 57,43 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0181/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 266,49 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0180/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0179/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 53,90 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0178/17 | stravné za 4/2017 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 50,40 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0175/17 | nákup žalúzií do tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 145,95 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0174/17 | poplatok za odvoz OLO 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/17 | za výkon BTS a PZS za obd.3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/17 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0168/17 | prenájom dávkovača vody za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0158/17 | opakovaná dodávka elektriny za 4/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0170/17 | telefonne poplatky za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,51 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/17 | vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,78 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0172/17 | za elektrinu 3/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 697,27 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |