Faktúry
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0260/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0261/17 | odborná prehliadka a skúška technických zariadení v kotolniach na pracoviskách školy - Harmincová 1, Rača 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 408,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0255/17 | Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Rakúska kuchyňa" zo dňa 11.5.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0251/17 | nákup PC Dell Optilex | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 259,03 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0254/17 | za počítačovú sieť SANET 4-6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 29.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0253/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 29.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0195/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0246/17 | nákup nábytkových dielcov - panel na osvetlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš Hotváth - ETHER design | 37500767 | 26,38 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0252/17 | nákup učebných pomôcok - taniere, košík na pečivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 302,14 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0250/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,60 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0249/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 39,60 € | 24.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0245/17 | nákup kosačky HECHT 130 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 195,99 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0247/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0248/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 207,35 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0244/17 | poistné za poistenie majetku - notebook | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0239/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0241/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 110,16 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0242/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 33,84 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0243/17 | vodné stočné za 4/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 243,56 € | 19.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0240/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 27,12 € | 19.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0304/17 | vodné, stočné za 4/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 140,42 € | 19.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0238/17 | vodné stočné za 4/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 73,56 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0235/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0236/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,58 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0237/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0234/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 66,00 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0233/17 | nákup reklamných predmetov -perá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 223,69 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0231/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,66 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0216/17 | za opakovanú dodávku elektriny POV Rača 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0227/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 58,14 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |