Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0155/16 | opakovaná dodávka plynu OV Rača za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0154/16 | prenájom kopírovacieho stroja za 3/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0153/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0152/16 | opakovaná dodávka plynu za 4/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0149/16 | mesačný nájom dávkovača vody za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0148/16 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0147/16 | upratovačské práce za 3/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0150/16 | obedy zamestnancov za 3/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 276,75 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0146/16 | odborná prehliadka elektrického zariadenia v objekoch školy na Farského 9 a Na Pántoch 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 974,50 € | 30.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0145/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 30.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/16 | poplatok za kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 30.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 67,98 € | 23.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0141/16 | vodné,stočné za 2/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 331,63 € | 22.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/16 | nákup tlačív | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 44,27 € | 21.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0140/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 21.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0137/16 | vodné /stočné OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 301,39 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0132/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,54 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0131/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0130/16 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 168,92 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0129/16 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 296,60 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra |