Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0598/15 vodné stočné Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0603/15 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 202,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0602/15 seminár PAM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0601/15 služby BTS 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0599/15 kancelárske potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 142,92 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0600/15 správa servera 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 225,00 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0597/15 poistenie podnikateľov 1-7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0603/15 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 202,00 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0604/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 74,97 € 14.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0602/15 seminár PAM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 14.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0608/15 vodné 11/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 104,45 € 14.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0609/15 voda Farského 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 430,75 € 14.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0615/15 vrátenie gastrolístkov r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -44,10 € 14.12.2015 22.01.2016 Faktúra
DF-42/0596/15 suroviny pre CV + PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 106,87 € 11.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0598/15 vodné stočné Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 11.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0605/15 baliaci materiál pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 95,53 € 10.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DF-42/0595/15 prenájom kopírovecieho stroja 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 286,38 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0594/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0593/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,60 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0592/15 stravné 12/2015 Hramincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,16 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra