Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0480/16 | dodávka a montáž krytov radiatorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZOKMONT spol. s.r.o | 46525181 | 669,60 € | 20.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0479/16 | vodné stočné za 9/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 423,01 € | 20.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0471/16 | oprava a nastavenie telefon ústredne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPELEX, spol.s.r.o | 35746190 | 59,40 € | 19.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0476/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0474/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0473/16 | nákup baliaceho materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,50 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0469/16 | za práce pri odstraňovaní havárie na potrubí studenej vody a kanalizácie v objekte školy na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 4 080,00 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0472/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 141,73 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0467/16 | vodné,stočné za 9/2016 OP Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 332,12 € | 17.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0466/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,12 € | 14.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0465/16 | oprava chladiaceho zariadenia, náhradný diel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 166,80 € | 13.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0463/16 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 583,96 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0461/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 17,82 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/16 | dodávka a montáž závesných svietidiel s krytom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 540,00 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0462/16 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 90,41 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0458/16 | za elektrinu Harmincová 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 601,10 € | 11.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0457/16 | za elektrinu Rača 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,96 € | 10.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0460/16 | telefonne poplatky za 9/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,12 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0468/16 | Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác/ zákazka na základe VO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 12 474,66 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0454/16 | za deratizačný a dezinsekčný zásah objektov SOŠ Na Pántoch 20, Farského 9, Harmincová 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 939,50 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra |