Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0389/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 201,88 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0388/16 | za opakovanú dodávku elektriny za 9/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0390/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,20 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0386/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,80 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0385/16 | telefonické poplatky za 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,09 € | 06.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0387/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 142,12 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0377/16 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 06.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0384/16 | elektrina za 7/2016 OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,47 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0375/16 | príst.vybavenie pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 241,00 € | 05.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0380/16 | nákup pitnej vody za 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0379/16 | prenájom dávkovača vody za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0383/16 | platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0382/16 | platba za dodávku plynu za obd 9/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0381/16 | platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0378/16 | čistiace a upratovacie práce za 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0370/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 99,90 € | 30.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0374/16 | vodné, stočné za 7/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 120,37 € | 30.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0373/16 | odborná skúška reg.stanice plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 112,99 € | 30.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0372/16 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 092,78 € | 30.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0371/16 | vodné, stočné za 7/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 164,44 € | 30.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra |