Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0146/16 odborná prehliadka elektrického zariadenia v objekoch školy na Farského 9 a Na Pántoch 20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 2 974,50 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0145/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0144/16 poplatok za kominárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0143/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 67,98 € 23.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0141/16 vodné,stočné za 2/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 331,63 € 22.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0142/16 nákup tlačív Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 44,27 € 21.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0140/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 21.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0137/16 vodné /stočné OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 301,39 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0132/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 64,54 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0131/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0130/16 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 168,92 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0129/16 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 296,60 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0125/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,20 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0124/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,90 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0133/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 23,88 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0139/16 nákup stolových váh pre POV cukrár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Libra spol. s r.o. 17329469 256,50 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0128/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,73 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0127/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0126/16 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0134/16 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 17,00 € 15.03.2016 30.03.2016 Faktúra