Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0629/16 | elektrina za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,55 € | 10.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0628/16 | elektrina za 12/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 748,32 € | 10.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0002/17 | nákup interierového zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TEMPO KONDELA, s.r.o | 36409154 | 255,45 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0630/16 | za odvoz OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 348,39 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0627/16 | vodné stočné za 12/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 115,91 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0626/16 | telekomunikačné poplatky za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 100,50 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0625/16 | za výkon BTS a PZS za obd 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0624/16 | telefonne poplatky za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 247,10 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0623/16 | služby PO za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0621/16 | chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FINECON, s.r.o. | 31324061 | 348,00 € | 05.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0622/16 | správa servera a ďalšie úkony v mesiaci december 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 767,76 € | 03.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0619/16 | dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 02.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0620/16 | upratovačské práce za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0618/16 | dodanie a montáž krabičiek na klúče na skrinky PHP a hydrantov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 32,04 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0617/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 150,27 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0616/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 44,88 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0615/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0607/16 | vodné stočné za 11/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 153,80 € | 23.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0613/16 | odstravované obedy zamestnancov za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 186,55 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0612/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 95,99 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra |