Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0062/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0061/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 21,24 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0059/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0058/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0064/17 | stravné lístky za 2/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 56,70 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0057/17 | za výkon BTS a PZS za obdobie 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0051/17 | elektrina za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 703,49 € | 08.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0056/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0055/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 82,13 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0054/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 117,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0049/17 | za služby v oblasti PO za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0041/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 222,31 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0040/17 | telekomunikačné poplatky za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 100,44 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0053/17 | prenájom kopírky za 1/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd. 11/2016-1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 316,36 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0048/17 | poplatok za odvoz OLO 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 364,98 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0047/17 | za telefonne služby 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,76 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0046/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0045/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0044/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0042/17 | upratovačské a čistiace práce za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra |