Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0300/17 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 151,70 € 15.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0299/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 15.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0298/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 66,76 € 15.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0297/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 19,15 € 15.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0295/17 nákup kancelárskej techniky - tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 248,40 € 15.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0296/17 nákup surovn pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 14.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0294/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 6/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0302/17 poplatok za seminár "Elektronické schránky PO" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 48,00 € 14.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DF-42/0293/17 upratovačské práce za 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 13.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0214/17 upratovačské práce za 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 13.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0292/17 nákup hygienických prípravkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 23,71 € 12.06.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0290/17 nákup kytíc -učebná pomôcka na projekt Medzinárodná kuchyňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Gustáva Čejku 31817483 100,00 € 09.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0289/17 za výkon BTS a PZS za obd. 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0288/17 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 09.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0287/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 48,31 € 09.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0286/17 poplatok za odvoz OLO za 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 09.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0285/17 vyúčtovanie za dodávku elektriny Rača 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,15 € 08.06.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0283/17 za dodávku elektriny 5/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 593,41 € 08.06.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0282/17 opakovaná dodávka elektriny za 6/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 08.06.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0281/17 telekomunikačné poplatky za 5/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,92 € 08.06.2017 06.07.2017 Faktúra