Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0239/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0238/17 | vodné stočné za 4/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 73,56 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0237/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0236/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,58 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0235/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0233/17 | nákup reklamných predmetov -perá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 223,69 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0234/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 66,00 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0231/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,66 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0225/17 | za výkon BTS a PZS za obd 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0222/17 | poplatok za OLO 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0220/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 147,32 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0229/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,60 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0228/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0227/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 58,14 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0216/17 | za opakovanú dodávku elektriny POV Rača 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0224/17 | vyúčtovanie elektriny za 4/2017 POV RAčA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,90 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0223/17 | za dodávku elektriny 4/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 604,30 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0232/17 | nákup učebných pomôcok - tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HV print, spol. s r.o. | 31332862 | 37,68 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0230/17 | stravné za 5/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0226/17 | telekomunikačné služby za 4/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,90 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |