Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0405/18 | PaM 11-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/18 | obedy za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 930,90 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 406,60 € | 05.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/18 | ISIK+ITIK + obaly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/18 | protidrogový deň - lektorské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Slaný - Lektoring a vzdelávanie | 51810760 | 85,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/18 | pevna linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 859,94 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/18 | čistiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 440,78 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EuroTRADING, s.r.o. | 44031483 | 307,82 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 84,94 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/18 | správa PC, siete a web stránok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | Pravda + Zdravie - predplatné 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 106,84 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/18 | inzercia vzdelávania | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 42,49 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/18 | farby na telo na súťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 194,40 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/18 | parkovanie súťažiacich na súťaži Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 192,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/18 | inzercia - vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/18 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 985,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/18 | školenie žiakov - zdobenie nechtov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 1 000,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/18 | práca pneuservisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 48,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/18 | ozvučenie súťaže Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/18 | služby siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/18 | fotoslužby na súťaži Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Rodičia škole, o.z. pri SPŠE | 30812062 | 495,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/18 | oprava telocvične po havárii vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 1 965,62 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
<FAKTURA_ID EP_ID="253496754"><![CDATA[DFBV/0376/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[školenie žiakov - zdobenie nechtov]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 1 000,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 301,30 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |