Faktúry
Počet záznamov: 6398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17540 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,38 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17541 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,08 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17538 | rozhodovanie obvodného kola vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 351,00 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17537 | tričká na florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SHIRTTUNING-Shirt industries,s.r.o. | 24708488 | 108,90 € | 07.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17535 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 364,05 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17534 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 451,36 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17536 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17532 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 690,00 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17533 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 252,80 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17531 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17526 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,12 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17527 | posypová soľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 120,28 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17528 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17529 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17530 | kancelárske potreby, kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 244,82 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17523 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 252,44 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
30-17520 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 239,16 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17521 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 80,00 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17524 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 223,56 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17525 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 278,27 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17519 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
30-17522 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 109,50 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
30-17517 | vyúčtovanie športové potreby na badminton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CROWINA,s.r.o. | 47189547 | 63,00 € | 01.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17515 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 76,62 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17518 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,22 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||
30-17516 | stopková fréza - držiak, vymeniteľné plátky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCHRANK s.r.o. | 44301723 | 300,00 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17511 | vyúčtovanie "Klenotník hodinár" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17512 | vyúčtovanie predplatné Portál direktor a časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 126,48 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17510 | športové potreby na florbal (rukavice, prilba, meracie pásmo) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Tibor Nešťák-TIME | 43280803 | 60,10 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17513 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELPO POPRAD Slovakia,s.r.o. | 36846325 | 449,00 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |