Faktúry
Počet záznamov: 2267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/23 | strava -ost.nákl. zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,40 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | strava -ost.nákl. zam. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 769,95 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 13,43 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 800,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | voda 04.05.23-03.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 273,73 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,63 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | zber a odvoz odpadu- kuchynský odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | vykonanie prác technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2Q 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | savo Originál , KRAYSTAL -strojný oplach . KRYSTAL - strojné umývanie riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 106,48 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | KRYSTAL SANAN, KRYSTAL NA PODLAHY , KRYSTAL na WC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 72,14 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | zemný plyn jún 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 7 947,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | skladane utierky SATINO/ ZZ 20krt , Toaletný papier JUMBO 26 /40krt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 1 286,88 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | poskytnutie sluzby - Virtualna kniznica za obd.01.05.2023-31.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | prenájom rohoží 24.04.2023- 21.05.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 81,14 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | monitorovanie objektu od 01.06.2023 -30.06.2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Lístok - Novela školskeho zakona 2023- seminar | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Inklucentrum- Centrum inkluzivneho vzdelavania | 52565301 | 40,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | zber a odvoz odpadu apríl 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | doprava autobusom Pezinok - Sereď a späť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martin Kovačovský | 47662433 | 250,00 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Vstupné do múzea so sprevádzaním a vzdelávanie pre 41 žiakov a 2 pedagógov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 205,00 € | 25.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | prednáška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 177,00 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Mikrotik Routerboard Cloud Smart - 2. posch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 225,60 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SVK tech capital s.r.o. | 36463825 | 111,30 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | spracovanie výkazov výmer a orient. rozpočtov na rekonšt. práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 690,00 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | deratizácia - preventívna | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 93,50 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 259,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | telekomunikačné služby april 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,46 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | prečalúnenie sedákov na posilňovacie stroje | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Výroba a oprava nábytku Peter Prutkay | 11653884 | 189,96 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | čistiaci materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 200,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |