Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 802,11 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 248,78 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | záloh.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | učebnice-Geografia 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 233,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | učebnice-Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 70,96 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 519,60 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 352,50 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 56,16 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | trampoliny PROFI | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ViGi FiT | 46960317 | 1 800,00 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | pravidelná revízia plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | učebnice-Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 457,44 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |