Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/18 revízia telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Mečiar 34678859 195,00 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
VO/0026/18 plechová tabuľa veľkosť 44x38 cm, štátny znak Gymnázium Karola Štúra 17050197 HAKOM 36000124 20,00 € 08.08.2018 08.08.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0025/18 zhotovenie stavebných prác na vybudovanie chemického laboratória Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 7 144,00 € 08.08.2018 08.08.2018 Objednávka
DFBV/0115/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 265,16 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,88 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 čipy Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 30,00 € 06.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 vyúčtovanie vody Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 365,56 € 31.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,06 € 31.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 viazanie triednych katalógov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 70,00 € 18.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 korková nástenka 90x120 - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 32,40 € 13.07.2018 23.07.2018 Faktúra
VO/0023/18 korková nástenka 90x120 - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 14,00 € 11.07.2018 11.07.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
VO/0024/18 objednávame vlajku s tunelom 60x90cm - SR, EÚ, 2 konzoly + príslušenstvo Gymnázium Karola Štúra 17050197 SIGNO 43930824 54,00 € 11.07.2018 11.07.2018 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0105/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 183,59 € 11.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 317,89 € 10.07.2018 23.07.2018 Faktúra
VO/0022/18 väzba triednych katológov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 70,00 € 06.07.2018 06.07.2018 Lýdia Kľúčiková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0103/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 13,97 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 31,27 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra