Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0006/23 Náplň do V.Board BeGreen fixiek. Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 76,89 € 27.01.2023 08.02.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0007/23 Ubytovanie v rámci projektu Erasmus+ GET UP. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ILGA HOTEL SSRL.UNIP 01697690343 4 250,00 € 27.01.2023 02.02.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0005/23 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 05.02.-10.02.2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 3 000,00 € 25.01.2023 13.02.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0010/23 Lyžiarsky výcvik v termíne 15.01.-20.01.2023 v zariadení Chata Slaná Voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 10 950,00 € 23.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 408,36 € 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 plyn - vyúčtovacia faktúra Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 272,92 € 17.01.2023 23.01.2023 Faktúra
VO/0003/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 408,36 € 16.01.2023 25.01.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0004/23 Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska a jeho vybavenia v areáli školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre. Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 16.01.2023 14.02.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0006/23 Vrecká do vysávača. Gymnázium Karola Štúra 17050197 wwworks s.r.o. CZ05155851 23,30 € 16.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 184,45 € 16.01.2023 19.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 Vrecká do vysávača. Gymnázium Karola Štúra 17050197 wwworks s.r.o. CZ05155851 23,30 € 12.01.2023 23.01.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0001/23 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 15.1. - 20.1.2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 10 950,00 € 12.01.2023 24.01.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0005/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 20,93 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 elektrina ZSE Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 511,08 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,55 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 prenájom kopírky Kyocera Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 106,62 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
DFBV/0243/22 dofinancovanie za obedy v 12 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,96 € 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0244/22 réžia za obedy v 12/2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 201,60 € 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSF/0012/22 príspevok zo SF za 12 / 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,80 € 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra