Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | réžia za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | EduPage eGovernment modul pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 288,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 100,00 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | EduPage eGovernment modul pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 288,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,18 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 88,33 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 166,22 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0042/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 100,00 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 166,22 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 23,24 € | 04.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 84,01 € | 04.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 84,01 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/24 | spp - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 190,14 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | telefóny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 23,24 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | Rastliny a trvalky na školský dvor Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 190,14 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |