Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/23 | Príspevok zo SF za 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,80 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Dofinancovanie za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,56 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | Réžia za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,50 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | Plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0023/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0064/23 | Kopírovací papier A4 80g IK COPY | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 451,20 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEONMARS International s.r.o. | 51563321 | 557,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 134,71 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0021/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEONMARS International s.r.o. | 51563321 | 557,00 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 134,71 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0022/23 | Kopírovací papier A4 80g | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 451,20 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0059/23 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 149,70 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 116,36 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0018/23 | Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 116,36 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/23 | Tonery do tlačiarní. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 149,70 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |