Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/23 Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 CATINI EUROPE s.r.o. 28116542 169,90 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 274,90 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Pady do čistiaceho stroja. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 32,88 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 1 020,00 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
VO/0077/23 Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 CATINI EUROPE s.r.o. 28116542 169,90 € 22.06.2023 06.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0078/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 274,90 € 22.06.2023 06.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0079/23 Pady do čistiaceho stroja. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 32,88 € 22.06.2023 23.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0137/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 33,94 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 169,20 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
VO/0076/23 Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 169,20 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0136/23 Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Štrk Maxim s.r.o. 53755570 330,00 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 Elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 410,28 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Krimar s.r.o. 2862649 211,59 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
VO/0074/23 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Krimar s.r.o. 2862649 211,59 € 19.06.2023 21.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0080/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 1 020,00 € 16.06.2023 23.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0133/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 OPTINO s.r.o. 52066657 607,00 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 99,22 € 15.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 31,81 € 15.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Rastliny, kôra, hnojivá - projekt Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 508,31 € 15.06.2023 20.06.2023 Faktúra
VO/0063/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Gabriel Pasztorek - PGchem 43509461 128,20 € 14.06.2023 21.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka