Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/23 Príspevok zo SF za 04 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,80 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Dofinancovanie za obedy v 04 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 175,56 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Réžia za obedy v 04 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 192,50 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Hygienické a čistiace potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 244,48 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
VO/0023/23 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 244,48 € 03.05.2023 09.05.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/23 Kopírovací papier A4 80g IK COPY Gymnázium Karola Štúra 17050197 GRAFID, s.r.o. 47576804 451,20 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,89 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 NEONMARS International s.r.o. 51563321 557,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 IMI TRADE s.r.o. 31565531 134,71 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
VO/0021/23 Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 NEONMARS International s.r.o. 51563321 557,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0020/23 Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" Gymnázium Karola Štúra 17050197 IMI TRADE s.r.o. 31565531 134,71 € 28.04.2023 03.05.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0022/23 Kopírovací papier A4 80g Gymnázium Karola Štúra 17050197 GRAFID, s.r.o. 47576804 451,20 € 28.04.2023 03.05.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0059/23 Tonery do tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 149,70 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 116,36 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
VO/0018/23 Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 116,36 € 18.04.2023 25.04.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0019/23 Tonery do tlačiarní. Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 149,70 € 18.04.2023 25.04.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka