Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2907

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0008/24 Tonery do tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 145,20 € 29.01.2024 06.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0011/24 Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v termíne 14.1.-19.1.2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 950,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0005/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 04.02.-09.02.2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 200,00 € 25.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0013/24 Ceny na okresné kolo Olympiády v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 128,50 € 25.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/24 Online školenie ISPIN Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASSECO SOLUTIONS 00602311 96,00 € 25.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0007/24 Ceny na okresné kolo Olympiády v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 128,50 € 23.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0006/24 Online školenie ISPIN Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASSECO SOLUTIONS 00602311 96,00 € 22.01.2024 02.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0007/24 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 628,29 € 15.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 15.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 216,62 € 15.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 263,34 € 15.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/24 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,89 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,35 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 80,66 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/24 Prenájom školskej jedálne Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 505,52 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/24 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0003/24 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 263,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0004/24 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 08.01.2024 16.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0001/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 14.1.-19.1.2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 950,00 € 04.01.2024 16.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka