Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2721
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0153/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 644,97 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0084/23 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na Gymnáziu K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/23 | prípsevok zo SF za 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | réžia za obedy v 06/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0086/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0145/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0082/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0083/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0143/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0081/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0139/23 | Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 169,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 274,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | Pady do čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 32,88 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |