Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/23 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 183,10 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | Revízia elektroinštalácie budova a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 11.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | Maľovanie učební, výmena sanity a servis žalúzií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 8 997,60 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 41,96 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 323,16 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | prenájom tlačového zariadenia kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,91 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | technik BOZP a PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0094/23 | Revízia elektroinštalácie budovy a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0095/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 254,80 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0166/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 157,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | Čipové prívesky 50 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0093/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 323,16 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0091/23 | 50 ks čipové prívesky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0092/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 157,00 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0161/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,88 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | príspevok zo SF za 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,80 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | dofinancovanie za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 4,56 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |