Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2804
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0011/23 | príspevok zo SF za 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,20 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0263/23 | dofinancovanie za obedy v 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 172,14 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0264/23 | Dotácia za stravu za 12 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 791,70 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0261/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,34 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0259/23 | dotácia za stravu Sklenarova Sára za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,10 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0260/23 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 635,23 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0258/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,74 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 979,63 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,62 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | dofinancovanie za obedy v 11/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | réžia za obedy v 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | príspevok zo SF za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | dotácia za stravu za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 612,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 161,67 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0133/23 | Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 979,63 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0250/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Meló-Diák Slovakia s.r.o. | 36200701 | 344,34 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0132/23 | Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Meló-Diák Slovakia s.r.o. | 36200701 | 344,34 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |