Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0011/23 príspevok zo SF za 12/2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,20 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0263/23 dofinancovanie za obedy v 12/2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 172,14 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0264/23 Dotácia za stravu za 12 2023 deti Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 1 791,70 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0261/23 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 117,34 € 19.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/23 dotácia za stravu Sklenarova Sára za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,10 € 18.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0260/23 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 635,23 € 18.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0258/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 364,74 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 edu365 s.r.o. 53666445 979,63 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,62 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 dofinancovanie za obedy v 11/2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 243,96 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 réžia za obedy v 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,50 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 príspevok zo SF za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 42,80 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 dotácia za stravu za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 612,80 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 Prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 161,67 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 Technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
VO/0133/23 Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 edu365 s.r.o. 53666445 979,63 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0250/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 33,94 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Meló-Diák Slovakia s.r.o. 36200701 344,34 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
VO/0132/23 Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Meló-Diák Slovakia s.r.o. 36200701 344,34 € 07.12.2023 08.12.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka