Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2907

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/24 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 11.03.2024 13.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 Servisné služby Office 365 za február 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 11.03.2024 13.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/24 dotácia stravy deti za 02 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 656,50 € 04.03.2024 13.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/24 zemný plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/24 réžia za obedy v 02 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 286,25 € 01.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/24 dofinancovanie za obedy v 02/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 261,06 € 01.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/24 prípsevok zo SF za 02/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,80 € 01.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/24 Hygienické a čistiace potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 272,27 € 01.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/24 Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne v 2 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 312,75 € 01.03.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0015/24 Hygienické a čistiace potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 272,27 € 28.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0033/24 Tonery do tlačiarne Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 261,60 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 Členský poplatok DofE 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 252,00 € 26.02.2024 11.03.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0013/24 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 261,60 € 23.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0014/24 Členstvo v klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 252,00 € 23.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0031/24 vodné. stočné. zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 390,96 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 590,92 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/24 Odpadová nádoba do tlačiarne HP Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 156,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/24 Lyžiarsky kurz LVVK 4.-9.2.2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Chata Slaná Voda s.r.o. 55882307 4 200,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra