Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0151/23 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 Aktualizačné vzdelávanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 773,48 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
VO/0086/23 Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 739,80 € 28.06.2023 11.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0145/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 321,91 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
VO/0082/23 Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 321,91 € 27.06.2023 29.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0083/23 Aktualizačné vzdelávanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 773,48 € 27.06.2023 06.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/23 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 777,60 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
VO/0081/23 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 777,60 € 23.06.2023 26.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0139/23 Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 CATINI EUROPE s.r.o. 28116542 169,90 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 274,90 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Pady do čistiaceho stroja. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 32,88 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" Gymnázium Karola Štúra 17050197 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 1 020,00 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
VO/0077/23 Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 CATINI EUROPE s.r.o. 28116542 169,90 € 22.06.2023 06.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0078/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 274,90 € 22.06.2023 06.07.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0079/23 Pady do čistiaceho stroja. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 32,88 € 22.06.2023 23.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0137/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 33,94 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 169,20 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
VO/0076/23 Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 169,20 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0136/23 Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Štrk Maxim s.r.o. 53755570 330,00 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra