Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0086/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0145/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0082/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0083/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0143/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0081/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0139/23 | Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 169,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 274,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | Pady do čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 32,88 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 1 020,00 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0077/23 | Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 169,90 € | 22.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0078/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 274,90 € | 22.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0079/23 | Pady do čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 32,88 € | 22.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0137/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 169,20 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0076/23 | Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 169,20 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0136/23 | Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 330,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |