Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 245,41 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220002 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 80,70 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
210853 spotreba EE 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 040,57 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
220017 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 313,20 € 12.01.2022 09.03.2022 Faktúra
220008 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 630,18 € 11.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220009 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 342,99 € 11.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220016 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 50,64 € 11.01.2022 23.02.2022 Faktúra
220005 stlac.sk doména 14.01.2022-14.01.2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 10.01.2022 14.01.2022 Faktúra
210843 prenájom kopírky 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 108,50 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
210848 údržba a opravy výťahov 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
210849 spotreba vody 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 742,51 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
210850 spotreba plynu 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 258,86 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220018 Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 262,56 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220013 Stravovacie poukazy 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 235,43 € 10.01.2022 14.02.2022 Faktúra
210841 prenájom rohoží 06.12.2021-31.12.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 35,26 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
210840 PHM 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 294,64 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
210844 údržba VT 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 990,00 € 05.01.2022 17.01.2022 Faktúra
220004 obsluha kotolne 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 05.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220003 telefon. poplatky 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 97,66 € 05.01.2022 21.01.2022 Faktúra
210845 Školenie " Novela zákona o VO" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 03.01.2022 11.01.2022 Faktúra
22/0004 PZP BL 119 RM od 9.1.2022 do 8.1.2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 151,76 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
22/0003 havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2022 do 9.1.2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 345,00 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
22/0002 PZP BA 840 RH od 1.1.2022 do 31.12.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 113,36 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
210836 Servisná prehliadka - výmena peľového čističa, čistenie bŕzd BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 409,79 € 30.12.2021 10.01.2022 Faktúra
210837 prenájom kopírky 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 624,27 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
210842 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
210839 Stravovacie poukazy 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 179,36 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
210838 VM Cloud server Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 232,80 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
210846 kooerácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 760,06 € 30.12.2021 17.01.2022 Faktúra
210835 BaumannPERFECTA 115 UR447 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 72 276,00 € 27.12.2021 31.12.2021 Faktúra