Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220300 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220301 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 89,32 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220299 | Prenájom rohoží 28.3.2022 - 24.4.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220302 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 399,31 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220304 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 766,80 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
220298 | Prehliadka mesta PRINT STAR UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220297 | Prehliadka mesta FUTSAL UR81 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220294 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,42 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
220292 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 434,06 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220296 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 8,80 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220290 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 438,24 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
220291 | Prenájom kopírky FUTSAL UR81 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 699,02 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
220288 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,04 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,85 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220286 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 147,50 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
220289 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 558,21 € | 26.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
220283 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,56 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 187,50 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220280 | Vzdelávanie Krízová intervencia na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 270,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
220282 | Pomôcky na upratovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 873,48 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
220281 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 401,51 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
220278 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 366,64 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
220276 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,68 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 226,93 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220275 | Tlačiareň HP Laser Jet M227FDW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 399,00 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
220272 | spracovanie miezd 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
220277 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 851,20 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
220274 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,80 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |