Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230386 | spotreba EE 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 460,47 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230388 | Kooperácia: slepotkač na diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 52,80 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230384 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 400,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230385 | Oprava: demontáž EPS, ústredne MHU 103, hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 285,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 653,86 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230382 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 737,54 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230376 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 60,65 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230374 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 129,95 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230378 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 680,36 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230379 | spracovanie miezd 05/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 752,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230372 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230373 | ASC agenda komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230375 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,81 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230380 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 51,74 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230371 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 633,68 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230369 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,26 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230381 | Refákturacia spiatočnej letenky Vienna-Dusseldorf | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Graphic Arts s.r.o. | 54354773 | 1 331,93 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230370 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,75 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230377 | Poznávací zájazd v Bobot a späť ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 600,00 € | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230368 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 166,31 € | 14.06.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230367 | Právne poradenstvo k príspevku rodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 13.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230366 | Právne poradenstvo FERMONT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 72,00 € | 13.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230365 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 555,14 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230363 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 65,94 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230364 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,99 € | 13.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230358 | telefón. poplatky 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,45 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230360 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 064,16 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230359 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230357 | spotreba plynu 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 473,83 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230362 | Stravovacie poukazy 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 314,88 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |