Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230417 | PC prislušenstvo: Gembird kábel, OPTIX prepojovacia spojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 173,04 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230415 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 231,44 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230411 | telefón. poplatky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,28 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230414 | obsluha kotolne 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230424 | spotreba vody 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 777,88 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230413 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230429 | Oprava: Sťahovanie RACK a ostatné práce UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 2 617,92 € | 30.06.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 73,88 € | 30.06.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230404 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 367,20 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230405 | Polygraficky materiál UR191 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 542,88 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230408 | Náhradný diel: nástrčná spojka QS-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 16,42 € | 29.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230401 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,00 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230403 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 970,56 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230402 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,47 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230399 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 140,40 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230400 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,27 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230398 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 433,57 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230396 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 758,04 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230397 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 670,22 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230393 | prenájom kopírky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 310,34 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230395 | Náhradný diel pre ofsetový tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 10,80 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230394 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 383,86 € | 26.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230389 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 704,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230390 | Oprava: plynovecho kotla výmena manostatu a bojlera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 9 072,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230391 | prenájom rohoží 22.05.23-18.06.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230392 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230387 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 623,58 € | 22.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230386 | spotreba EE 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 460,47 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230388 | Kooperácia: slepotkač na diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 52,80 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230384 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 400,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |