Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150041 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 113,62 € 21.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150040 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 207,48 € 21.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150039 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 397,44 € 21.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150038 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 93,54 € 21.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150037 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 147,05 € 21.01.2015 Faktúra
21150036 páska do kalkulačky, poštovné Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Papyrus Poprad s.r.o. 31678238 7,80 € 20.01.2015 06.02.2015 Faktúra
21150035 PHM 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 53,34 € 20.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21150034 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 355,10 € 20.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150033 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 151,12 € 20.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150025 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,03 € 19.01.2015 Faktúra
21150024 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 529,92 € 19.01.2015 06.02.2015 Faktúra
21150030 polygrafický materiál, platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 297,00 € 19.01.2015 17.03.2015 Faktúra
21150031 farby, polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 537,60 € 19.01.2015 02.04.2015 Faktúra
21150023 obsluha kotolne 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 504,00 € 19.01.2015 08.04.2015 Faktúra
21150032 polygrafický materiál - skobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 66,30 € 19.01.2015 05.03.2015 Faktúra
21150029 teplomery Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADM s.r.o. 31561560 9,90 € 19.01.2015 06.02.2015 Faktúra
21150028 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 270,24 € 19.01.2015 Faktúra
21150027 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 70,92 € 19.01.2015 Faktúra
21150026 spotrebný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,25 € 19.01.2015 06.02.2015 Faktúra
21150022 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 196,13 € 16.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21141487 spracovanie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 3,60 € 16.01.2015 02.04.2015 Faktúra
21150016 telef.poplatky 01/2015 090259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,19 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150015 telef.poplatky 01/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,28 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150014 telef.poplatky 01/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,40 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150013 spracovanie miezd 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 540,00 € 15.01.2015 Faktúra
21150012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 267,38 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150019 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 525,62 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150020 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 309,00 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
22150003 poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 326,78 € 15.01.2015 Faktúra
21150021 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 125,40 € 15.01.2015 05.03.2015 Faktúra