Faktúry
Počet záznamov: 11774
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 303,80 € | 26.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
21150312 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 931,50 € | 26.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
21150311 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,91 € | 26.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150315 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,54 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
21150310 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Pohančenik | 17398665 | 45,60 € | 25.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150306 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,48 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150305 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 874,14 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150300 | hospodárske noviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 196,71 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
21150303 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 294,07 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150302 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 849,44 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150301 | Pracovná stanica 01 DLT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 3 484,74 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150304 | polygrafický materiál - nite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 95,60 € | 23.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
21150297 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 241,49 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 45,65 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150298 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,36 € | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
21150299 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150295 | prehliadka a údržba regulačnej stanici plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 20.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
21150294 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 190,80 € | 19.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150291 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,82 € | 18.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
21150293 | vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 18.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150290 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 18.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,64 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,99 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
21150289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,76 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra |