Faktúry
Počet záznamov: 13383
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160535 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,08 € | 31.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160528 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 182,58 € | 30.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160530 | prenájom rohoží 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 30.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160529 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 621,20 € | 30.05.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160532 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 128,41 € | 30.05.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160531 | tlačiareň Xerox phaser 5500 A3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marcel Dugovič - TONER | 41027043 | 370,00 € | 30.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160527 | školenie - pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160526 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 99,29 € | 27.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160525 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 52,81 € | 26.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160520 | doména polygraficka.sk od 29.5.2016 do 29.5.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 25.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160524 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,20 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160521 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,25 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160522 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,05 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160517 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 25.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160523 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 216,08 € | 25.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160518 | oprava kopírky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 32,40 € | 25.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160519 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 25.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160514 | Sanet II.Q 2016 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 40,63 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160512 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 223,42 € | 24.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160515 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,60 € | 24.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160510 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160511 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 65,06 € | 23.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 701,27 € | 20.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160509 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 59,42 € | 20.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160508 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 181,20 € | 20.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160507 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.05.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160506 | oprava vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 283,19 € | 20.05.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160013 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 476,35 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160014 | havarijné poistenie os 1.5.2016 do 30.4.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 496,36 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra |