Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160555 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 407,05 € 06.06.2016 17.06.2016 Faktúra
21160556 taniere, lyžičky, vrecia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,89 € 06.06.2016 17.06.2016 Faktúra
21160549 PHM 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 235,56 € 06.06.2016 20.06.2016 Faktúra
21160550 upratovanie 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
21160552 upratovanie 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 288,96 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
21160544 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 482,32 € 06.06.2016 11.07.2016 Faktúra
21160545 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 497,15 € 06.06.2016 11.07.2016 Faktúra
21160554 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 109,64 € 06.06.2016 14.07.2016 Faktúra
21160548 pneu 185/65R14 - 1 ks BA903RR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SEGAT spol. s r.o. 31663991 31,00 € 06.06.2016 19.07.2016 Faktúra
21160546 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 618,61 € 06.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160547 oprava baliaceho stroja, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 162,00 € 06.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160551 upratovanie 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 075,06 € 06.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160557 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 324,98 € 06.06.2016 11.08.2016 Faktúra
21160553 obsluha kotolne 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 06.06.2016 25.08.2016 Faktúra
21160543 telef.poplatky 05/2016 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 03.06.2016 17.06.2016 Faktúra
21160542 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 176,12 € 03.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160539 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 60,48 € 03.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160540 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 41,04 € 03.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160541 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 137,84 € 03.06.2016 27.07.2016 Faktúra
21160537 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 398,18 € 02.06.2016 15.06.2016 Faktúra
21160538 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 179,83 € 02.06.2016 14.07.2016 Faktúra
21160536 predplatné 2016 - FONT - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L. K. Permanent, spol. s r.o. 31352782 160,00 € 02.06.2016 08.08.2016 Faktúra
31160005 pracovná obuv, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pracovní obuv odevy Jan Muller 65111257 67,90 € 01.06.2016 30.06.2016 Faktúra
21160534 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 93,00 € 31.05.2016 06.07.2016 Faktúra
21160533 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 248,80 € 31.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160535 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 69,08 € 31.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160528 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 182,58 € 30.05.2016 11.07.2016 Faktúra
21160530 prenájom rohoží 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 31,99 € 30.05.2016 11.07.2016 Faktúra
21160529 kooperácia - zakladače Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 1 621,20 € 30.05.2016 27.07.2016 Faktúra
21160532 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 128,41 € 30.05.2016 29.07.2016 Faktúra