Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180714 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 116,57 € 04.09.2018 17.09.2018 Faktúra
180713 stravovacie poukazy 08/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 72,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
180711 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 10,88 € 04.09.2018 12.10.2018 Faktúra
180712 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 411,71 € 04.09.2018 12.10.2018 Faktúra
180706 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 327,76 € 03.09.2018 17.09.2018 Faktúra
180707 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 92,80 € 03.09.2018 17.09.2018 Faktúra
180705 nábytok ŠI - UR 71 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 7 632,37 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
180702 licencia Adobe CCALL APPS MP ML - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRACO Computers s.r.o. 31421652 3 000,00 € 30.08.2018 07.09.2018 Faktúra
180709 fotomateriál - FOTOBRIGÁDA - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUMART Slovakia s.r.o. 47357967 827,10 € 30.08.2018 12.09.2018 Faktúra
180701 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 112,75 € 30.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180704 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 250,00 € 30.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180708 prenájom rohoží 08/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 13,15 € 30.08.2018 19.09.2018 Faktúra
180700 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 150,62 € 30.08.2018 12.10.2018 Faktúra
180698 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 99,37 € 28.08.2018 07.09.2018 Faktúra
180699 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 7,04 € 28.08.2018 07.09.2018 Faktúra
180696 oprava GTO 52-2-P/718028 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 413,70 € 28.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180703 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 1 846,12 € 28.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180697 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 476,92 € 28.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180693 spracovanie miezd 07/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 525,00 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
180694 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 551,26 € 27.08.2018 12.10.2018 Faktúra
180695 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 551,26 € 27.08.2018 12.10.2018 Faktúra
31180017 reklama od 30.5. do 31.5.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Facebook Ireland Limited 9692928 6,21 € 24.08.2018 27.09.2018 Faktúra
180692 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 644,33 € 24.08.2018 12.10.2018 Faktúra
180691 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KASICO, a.s. 17308267 222,00 € 23.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180689 oprava stoličiek, ND - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠKOLEX, spol s r.o. 31396763 71,40 € 23.08.2018 17.09.2018 Faktúra
180690 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 441,00 € 23.08.2018 12.10.2018 Faktúra
180684 kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 83,02 € 22.08.2018 31.08.2018 Faktúra
180686 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 124,41 € 22.08.2018 11.09.2018 Faktúra
180687 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 426,14 € 22.08.2018 11.09.2018 Faktúra
180688 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 593,13 € 22.08.2018 11.09.2018 Faktúra