Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170562 telefónne poplatky 05/2017 - 0903/259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 14,05 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
170552 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 136,82 € 08.06.2017 23.06.2017 Faktúra
170551 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 31650031 28,80 € 08.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170553 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 97,19 € 08.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170554 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 495,09 € 08.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170557 zber a likvidácia odpadu 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 08.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170559 telef.poplatky 05/2017 - ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 134,51 € 08.06.2017 28.06.2017 Faktúra
170561 telef.poplatky 05/2017 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 35,10 € 08.06.2017 28.06.2017 Faktúra
170563 telefónne poplatky 05/2017 - 0903/433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 13,43 € 08.06.2017 28.06.2017 Faktúra
170556 vodné, stočné 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 776,20 € 08.06.2017 10.07.2017 Faktúra
170555 údržba VT 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.06.2017 25.08.2017 Faktúra
170558 údržba a opravy výťahov 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.06.2017 25.08.2017 Faktúra
170548 spotreba EE 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 234,49 € 07.06.2017 07.06.2017 Faktúra
170549 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EUROZEL s.r.o. 47837934 444,76 € 07.06.2017 14.06.2017 Faktúra
170550 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,12 € 07.06.2017 14.06.2017 Faktúra
170545 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 227,24 € 07.06.2017 19.06.2017 Faktúra
170546 oprava stroja Grafopress Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 108,00 € 07.06.2017 19.06.2017 Faktúra
170547 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 16,32 € 07.06.2017 26.07.2017 Faktúra
170544 filter - 5 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 29,88 € 06.06.2017 23.06.2017 Faktúra
170535 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 672,19 € 06.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170543 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 347,66 € 05.06.2017 14.06.2017 Faktúra
170542 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 180,83 € 05.06.2017 14.06.2017 Faktúra
170537 telef.poplatky 05/2017 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
170539 kurz - verejné obstarávanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 79,00 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
170540 ISIC karty. obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
170534 oprava lisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 1 786,56 € 05.06.2017 26.06.2017 Faktúra
170536 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 042,02 € 05.06.2017 10.07.2017 Faktúra
170538 aktualizácia Vema PAM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DataWex s.r.o. 46822771 590,40 € 05.06.2017 10.07.2017 Faktúra
170541 obsluha kotolne 06/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 05.06.2017 15.08.2017 Faktúra
170531 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KIPA s.r.o. 34128654 1 200,56 € 02.06.2017 08.06.2017 Faktúra