Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12540

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180228 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 810,00 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180226 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,84 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180227 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 242,56 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180229 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 987,84 € 19.03.2018 22.05.2018 Faktúra
180223 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180222 pranie bielizne - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 75,20 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180224 obsluha kotolne 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 16.03.2018 28.05.2018 Faktúra
22180015 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2018 - 7.3.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 398,60 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
22180014 poistenie majetku 1.3.2018- 28.2.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 1 414,12 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
180203 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 15,21 € 15.03.2018 22.03.2018 Faktúra
180221 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 181,64 € 15.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180219 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 15.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180220 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 183,00 € 15.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180217 konzultácie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VEMA, s.r.o. 31355374 33,54 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180214 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 144,00 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180215 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 329,69 € 14.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180216 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 169,20 € 13.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180218 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,40 € 13.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180213 poštovné 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 287,40 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180211 stravovacie poukazy 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 81,12 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180212 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 88,80 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180225 predplatné - Civilná ochrana 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180206 linoleum na linoryty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
180207 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 336,33 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180208 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 290,94 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180209 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,14 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180210 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 175,63 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180205 telef.poplatky 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 89,70 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180204 prenájom zvukovej techniky - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Martin Michálek AUDIO HM 46726373 60,00 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra