Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170763 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | ||||||
170761 | telefónne poplatky 07/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,59 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170762 | telefónne poplatky 07/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,69 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170758 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 684,64 € | 11.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
170764 | spotreba plynu 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 421,63 € | 11.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
170750 | telefonické poplatky 07/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,04 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170751 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,90 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170752 | telefonické poplatky 07/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,28 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170753 | telef.poplatky 07/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,97 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170754 | telef.poplatky 07/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,80 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170755 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,80 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170756 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,27 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170749 | stravovacie poukazy 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 64,22 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170757 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,55 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
170747 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 320,28 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170748 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miroslav Kamoďa Autodoprava | 40239896 | 72,00 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170746 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 2 150,00 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170745 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 9,42 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
170741 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,50 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170740 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,04 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170743 | posudok - cena vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 100,00 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
170744 | posudok - cena vozidla BA674CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 100,00 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
170742 | spotreba EE 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 696,38 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
170737 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170738 | údržba VT 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 974,40 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
170727 | telef.poplatky 07/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170736 | PHM 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,10 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
170726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,17 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170735 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 395,31 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
170729 | údržba a opravy výťahov 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |