Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11755

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170846 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 795,30 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170848 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 257,40 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170852 telef.poplatky 08/2017 - 0903/410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 7,13 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170853 svetlo, atéria - FOTORIGÁDA Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fomei Slovakia s.r.o. 31429149 205,40 € 13.09.2017 03.10.2017 Faktúra
170855 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 49,39 € 13.09.2017 11.10.2017 Faktúra
170845 telefónne poplatky 08/2017 -0903/259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 11,26 € 12.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170840 poštovné 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 93,55 € 12.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170843 telefonické poplatky 08/2017 - 0905/984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 15,29 € 12.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170841 stravovacie poukazy 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 54,08 € 12.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170836 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 112,54 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170839 likvidácia odpadu 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 829,50 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170844 telefonické poplatky 08/2017 - 0903/463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 14,66 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170842 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 63,00 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
170837 spotreba EE 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 745,12 € 12.09.2017 09.10.2017 Faktúra
170835 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 757,43 € 12.09.2017 16.10.2017 Faktúra
170838 spotreba plynu 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 398,02 € 12.09.2017 30.11.2017 Faktúra
170831 telefonické poplatky 08/2017 - 0911/422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 6,76 € 11.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170830 telefónne poplatky 08/2017 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 40,51 € 11.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170832 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 124,21 € 11.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170833 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 183,66 € 11.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170834 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 822,29 € 11.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170719 nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 17 549,64 € 08.09.2017 14.09.2017 Faktúra
170824 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 181,50 € 08.09.2017 19.09.2017 Faktúra
170826 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 92,45 € 08.09.2017 19.09.2017 Faktúra
170828 údržba a opravy výťahov 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.09.2017 02.10.2017 Faktúra
170829 údržba VT 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.09.2017 02.10.2017 Faktúra
170825 spotreba vody 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 706,28 € 08.09.2017 09.10.2017 Faktúra
170827 obsluha kotolne 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 08.09.2017 27.10.2017 Faktúra
170821 telef.poplatky 08/2017 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.09.2017 25.09.2017 Faktúra
170823 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Frape catering 44178450 526,70 € 07.09.2017 25.09.2017 Faktúra