Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190100 | spotreba plynu 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 320,63 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
190103 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 138,60 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
190097 | údržba a opravy výťahov 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190107 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190096 | spotreba vody 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 467,68 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
19/0013 | poistenie majetku 1.3.2019 - 31.5.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
190098 | spotreba EE 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 325,36 € | 11.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190099 | BOZP, PO I.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 11.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
19/0012 | havarijné poistenie vozidiel 1.5.2019 - 30.4.2020 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 238,84 € | 11.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190095 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 349,49 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190092 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 385,09 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190093 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,07 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190094 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190090 | prenájom kopírky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190085 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,29 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190089 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 61,92 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190091 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,88 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190088 | údržba VT 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190087 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,75 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190086 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,16 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190078 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190079 | prenájom rohoží 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190084 | členský poplatok SANET 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190082 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,17 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190083 | stravovacie poukazy 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,40 € | 06.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,94 € | 06.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
190064 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,80 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,94 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190067 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,46 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |