Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190185 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 12,40 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190187 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 691,20 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,99 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,12 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190197 | údržba a opravy výťahov 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190190 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190186 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,13 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
190171 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190174 | prenájom DC 700 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 576,24 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190178 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 276,13 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190179 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 182,70 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190180 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190168 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190169 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190173 | obsluha kotolne 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190188 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,01 € | 05.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190175 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 234,54 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 784,86 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,48 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190161 | seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | 60,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
19/0016 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 593,84 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
190167 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 165,60 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190163 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 77,90 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190164 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,33 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190165 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,74 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190162 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 265,75 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190166 | prenájom rohoží 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190172 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190181 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,82 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190170 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 26 902,80 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |