Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190009 dobropis k DF 181136, VS 3100189789 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -54,84 € 10.01.2019 21.01.2019 Faktúra
190010 dobropis k DF 181133, VS 3100189656 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -54,84 € 10.01.2019 21.01.2019 Faktúra
181166 spotreba EE 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 265,85 € 10.01.2019 24.01.2019 Faktúra
190011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 662,53 € 10.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,04 € 10.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190013 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 308,96 € 10.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190033 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 36,72 € 10.01.2019 01.02.2019 Faktúra
181161 virtuálna knižnica 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181163 prenájom rohoží 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 09.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181165 telef.poplatky 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 134,47 € 09.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181164 preprava tovaru BA-MT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VP Trans, s.r.o. 35879530 192,00 € 09.01.2019 23.01.2019 Faktúra
181155 spotreba vody 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 164,49 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181160 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 309,60 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181158 údržba VT 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181159 telef.poplatky 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 102,09 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
31180031 oprava tlačiarenského stroja, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 424,54 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
Z19001 správny poplatok I. Q. 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 International Education Society Ltd.-org.složka 26943948 240,00 € 08.01.2019 12.02.2019 Faktúra
190001 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 473,76 € 08.01.2019 18.03.2019 Faktúra
181152 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181156 kontrola HP a vodovodov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 995,94 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181157 telef.poplatky 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181151 PHM 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 85,11 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181153 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 408,00 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181154 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 1 197,60 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181162 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 429,60 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
190043 stravovacie poukazy 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 176,40 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
19/0005 PZP BL 119 RM od 9.1.2019 do 8.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,25 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19/0006 havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2019 do 9.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 331,73 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19/0007 PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 262,21 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
190984 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,31 € 02.01.2019 06.11.2019 Faktúra