Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190723 poštovné 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 220,20 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190726 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 1 010,19 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190708 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 739,87 € 15.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190711 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 121,68 € 15.07.2019 13.09.2019 Faktúra
190716 oprava vozidla BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 957,42 € 15.07.2019 26.09.2019 Faktúra
190717 oprava vozidla BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 866,39 € 15.07.2019 27.11.2019 Faktúra
190721 spracovanie miezd 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 781,00 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190733 Kurz prvej pomoci Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 240,00 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190744 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 42,94 € 12.07.2019 31.07.2019 Faktúra
190726 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 1 010,19 € 12.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190703 Tlačivá Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 329,60 € 11.07.2019 11.07.2019 Faktúra
190698 konzultácie VEMA PAM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DataWex s.r.o. 46822771 108,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190699 oprava, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 115,08 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190696 likvidácia odpadu - plasty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190697 likvidácia odpadu - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190724 spotreba plynu 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 550,04 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
190702 notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB TECH BB s.r.o. 36622524 5 688,00 € 11.07.2019 22.08.2019 Faktúra
190700 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,31 € 11.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190701 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,31 € 11.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190723 poštovné 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 220,20 € 11.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190685 služby CO 1-6/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190707 revízia elektrospotrebičov - ÚR 97 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 148,40 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190686 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 672,00 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190694 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 10.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190706 prenájom kopírky 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 494,62 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190705 telef.poplatky 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,91 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190704 telef.poplatky 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 97,11 € 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190722 spotreba EE 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 142,03 € 10.07.2019 29.07.2019 Faktúra
190692 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 965,66 € 10.07.2019 23.08.2019 Faktúra
190687 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,31 € 10.07.2019 26.08.2019 Faktúra