Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190708 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 739,87 € | 15.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190711 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 15.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190716 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 957,42 € | 15.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
190717 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 866,39 € | 15.07.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190733 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190703 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 329,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
190698 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190699 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 115,08 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190696 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190697 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190724 | spotreba plynu 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 550,04 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190702 | notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 688,00 € | 11.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
190700 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190685 | služby CO 1-6/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190707 | revízia elektrospotrebičov - ÚR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 148,40 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190694 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190706 | prenájom kopírky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 494,62 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190705 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,91 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190704 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,11 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190722 | spotreba EE 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 142,03 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
190692 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
190687 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |