Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190690 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 965,66 € 10.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190695 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 584,14 € 10.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190691 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 965,66 € 10.07.2019 27.08.2019 Faktúra
190688 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 965,66 € 10.07.2019 28.08.2019 Faktúra
190689 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 772,54 € 10.07.2019 03.09.2019 Faktúra
190730 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 17,50 € 10.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190677 razidlá 3 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Prego - Mag, s.r.o. 44782144 95,54 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190681 razidlá 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Prego - Mag, s.r.o. 44782144 135,60 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190678 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 893,03 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190683 oprava stroja BECKER Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 238,74 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190684 oprava stroja NAGEL MULTINAK - S Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 81,60 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190682 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 656,00 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
Z19013 správny poplatok III. Q. 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 International Education Society Ltd.-org.složka 26943948 240,00 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190679 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 223,10 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190719 telef.poplatky 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190713 údržba VT 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190675 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 35,11 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190718 spotreba vody 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 318,50 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190680 Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Profesia, spol. s r.o. 35800861 394,80 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
190720 údržba a opravy výťahov 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
190693 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 016,89 € 08.07.2019 22.08.2019 Faktúra
190671 PHM 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 93,92 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190672 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 791,20 € 04.07.2019 15.07.2019 Faktúra
190670 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 211,22 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190673 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 12,10 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190674 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 4,18 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190676 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,71 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190669 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 310,27 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190664 prenájom rohoží 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
190665 Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Profesia, spol. s r.o. 35800861 82,80 € 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra