Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190690 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190695 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 584,14 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190691 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
190688 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
190689 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 10.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
190730 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,50 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190677 | razidlá 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 95,54 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190681 | razidlá 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 135,60 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190678 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 893,03 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190683 | oprava stroja BECKER | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 238,74 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190684 | oprava stroja NAGEL MULTINAK - S | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 81,60 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190682 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 656,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
Z19013 | správny poplatok III. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190679 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 223,10 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190719 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190713 | údržba VT 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190675 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,11 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190718 | spotreba vody 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 318,50 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190680 | Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
190720 | údržba a opravy výťahov 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
190693 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
190671 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,92 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190672 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 791,20 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190670 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 211,22 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190673 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,10 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190674 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 4,18 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190676 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,71 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190669 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 310,27 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190664 | prenájom rohoží 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
190665 | Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |