Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190787 stravovacie poukazy 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 53,62 € 07.08.2019 22.08.2019 Faktúra
190773 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 870,58 € 07.08.2019 04.09.2019 Faktúra
190821 údržba VT 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 170,00 € 06.08.2019 28.08.2019 Faktúra
190770 PHM 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 62,18 € 06.08.2019 12.09.2019 Faktúra
190768 pranie bielizne DM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 511,32 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
190766 členský príspevok 2. splátka 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Zväz polygrafie na Slovensku 30844347 500,00 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
190767 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 3 524,40 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
190769 údržba a opravy výťahov 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.08.2019 13.09.2019 Faktúra
190760 magnetické tabule - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Pavol Regina- "REGINA" 11636653 178,20 € 05.08.2019 07.08.2019 Faktúra
190761 oprava polygrafického stroja SDY Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 448,80 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190763 kooperácia - ÚV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 452,00 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190764 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 206,40 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190765 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 350,88 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190762 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 29,36 € 05.08.2019 15.08.2019 Faktúra
190756 oddychová zóna - Tesco Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 1 007,88 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
190758 Klimatizácia Daikin FTXP50M/RXP50M Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Klimaservis Bratislava, s.r.o. 35928808 1 700,90 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
190757 oddychová zóna - UR 115 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 1 479,60 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
190759 likvidácia odpadu - UR 97 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 555,64 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
190751 stravovacie poukazy 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 44,80 € 30.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190752 stravovacie poukazy 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 75,60 € 30.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190753 projektové práce - telocvičňa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 630,00 € 30.07.2019 13.09.2019 Faktúra
190754 stavebné povolenie - COVP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 1 965,60 € 30.07.2019 13.09.2019 Faktúra
190748 prenájom rohoží 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190749 úradné skúšky plynových horákov - UR 97 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 140,00 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190750 portrét prezidenta SR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 63,00 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190755 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 14,63 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
190747 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 9,24 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra
190746 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 242,64 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra
190742 čistenie lapača tukov - odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kanal M.P.S. s.r.o. 35710357 173,53 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra
190744 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 42,94 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra