Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190237 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,53 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190238 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 296,81 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,22 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190236 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 585,04 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190242 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 433,32 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190244 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190245 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 315,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190252 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190233 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 226,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190234 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190246 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,64 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 620,09 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190231 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 724,02 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190232 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,25 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190243 | spracovanie miezd 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190247 | PHM 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,66 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
190226 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,23 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190217 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 243,24 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,38 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 202,55 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190219 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190220 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 61,87 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190216 | údržba VT 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
190225 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,74 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190228 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 84,42 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
Z19004 | mobilita - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 18 338,14 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
190224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 312,84 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |