Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z19003 mobilita Írsko - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Your International Traning 1 16 860,00 € 07.03.2019 12.03.2019 Faktúra
190189 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 171,25 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190183 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 67,08 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190185 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 12,40 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190187 právne poradenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 691,20 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190182 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 140,99 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190184 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,12 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190197 údržba a opravy výťahov 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 07.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190190 Tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 84,00 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
190186 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 151,13 € 07.03.2019 04.04.2019 Faktúra
190171 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 277,82 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190174 prenájom DC 700 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 576,24 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190178 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 276,13 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190179 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 182,70 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190180 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190168 likvidácia odpadu - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190169 likvidácia odpadu - plasty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 05.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190173 obsluha kotolne 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 05.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190188 telef.poplatky 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,01 € 05.03.2019 21.03.2019 Faktúra
190175 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 234,54 € 05.03.2019 03.04.2019 Faktúra
190176 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 784,86 € 05.03.2019 03.04.2019 Faktúra
190177 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 186,48 € 05.03.2019 03.04.2019 Faktúra
190161 seminár - OBAL PREDÁVA Stredná odborná škola polygrafická 00894915 M&P spol. s r. o. 31568203 60,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
19/0016 cestovné poistenie - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 593,84 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
190167 Tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 165,60 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190163 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 77,90 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190164 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,33 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190165 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 143,74 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190162 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 265,75 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190166 prenájom rohoží 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra