Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 289,86 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190377 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 1 518,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190378 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 206,40 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190374 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190373 | servisná podpora VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 152,10 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190379 | Materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagard: Hal, spol. s r.o. | 50111990 | 1 645,18 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190375 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 456,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
190381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 190,82 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
190382 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
190380 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 501,62 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
190383 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 533,96 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
190384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,25 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
190385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 683,60 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
190386 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 161,32 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
190392 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
Z19007 | reklama od 31.3.2019 do 9.4.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 180,65 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
190368 | zámky - UR 21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Lendvay - KS GOLEM | 35333171 | 470,28 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
190367 | údržba VT 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
190369 | Projektor Optoma S334e - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 235,50 € | 24.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
190370 | Skartovačka Hama Premium X12CD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 62,50 € | 24.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
190362 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 195,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190363 | členský príspevok 1. splátka 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190372 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190359 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,98 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190364 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,75 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190360 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,02 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
190361 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,68 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
190365 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,60 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
190366 | stravovacie poukazy 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 23.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
190355 | odborný seminár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |