Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190463 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,79 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
190468 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 150,84 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
190458 pracovné odevy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 400,07 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
190462 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 122,89 € 14.05.2019 28.05.2019 Faktúra
190484 oprava podlahy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 597,20 € 14.05.2019 28.05.2019 Faktúra
190431 prenájom kopírky 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 51,60 € 13.05.2019 13.05.2019 Faktúra
190438 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 961,27 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190427 Seminár - verejné obstarávanie potravin Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 50,00 € 10.05.2019 10.05.2019 Faktúra
190428 telef.poplatky 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,80 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190429 údržba a opravy výťahov 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190432 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 310,92 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190433 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,30 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190434 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 11,28 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190435 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 102,00 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190436 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,93 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190440 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 62,83 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190441 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190439 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 205,94 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190437 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 356,81 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190424 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 536,44 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190425 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 453,60 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190426 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
190421 obsluha kotolne 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190419 údržba VT 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190422 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 205,01 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190423 telef.poplatky 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 85,80 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190418 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 798,54 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190408 BOZP, PO II.Q.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 597,60 € 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190409 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 202,06 € 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190410 PHM 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 122,68 € 06.05.2019 15.05.2019 Faktúra