Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200291 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 11,52 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200295 | obsluha kotolne 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200289 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 692,30 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200286 | figuriny volejbal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 29,66 € | 29.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200287 | revizia elektrických spotrebičou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 263,24 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0011 | PZP BA903RR 11.7.2020 -10.7.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 227,72 € | 29.04.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200288 | ochranná prepážka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Titan-Tatraplast, s. r. o. | 36440124 | 159,60 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200285 | Civilná revue | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200284 | prenájom rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200283 | rúška jednorázové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 330,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200277 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 249,26 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200282 | držiak na papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 36,96 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200279 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 578,64 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0010 | daň z nehnuteľnosti 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200276 | poradenstvo VO 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200275 | poštovné 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 119,30 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200278 | vypracovanie metodiky pre tvorbu webu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RIVID, s.r.o. | 47606185 | 60,00 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200266 | spracovanie miezd 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 621,50 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200269 | spotreba vody 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 297,45 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200267 | zber a odvoz odpadu 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 20.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200272 | údržba a opravy výťahou 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200271 | spotreba EE 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 567,44 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200264 | pravné poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200273 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200270 | spotreba plynu 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 918,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200274 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,40 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 496,19 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200263 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné FA112019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 1 538,40 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200254 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,96 € | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200261 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 145,48 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |