Faktúry
Počet záznamov: 12540
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 730,66 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
191210 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 243,23 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
191209 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 36,48 € | 19.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191208 | Dobropis k DF 191159, VS 10161620 tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,60 € | 19.11.2019 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
191196 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 82,80 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191194 | Obliečky UR 293 - vyúčtovacia faktúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 4home, a.s. | 27465616 | 399,60 € | 16.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191201 | Waterdos SIK 78 - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENERGO - WWT Slovakia spol. s.r.o. | 36302252 | 774,00 € | 16.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191192 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 16.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
191193 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,94 € | 16.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
191191 | licencia - VIS 11/2019-10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 16.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
191195 | poštovné 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 282,00 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191188 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 82,56 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
191189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
191190 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 324,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
191179 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 42,83 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191182 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191198 | oprava odpadu vody - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 969,50 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191180 | spracovanie miezd 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 676,50 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191186 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,69 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191187 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191183 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,76 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
191184 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 85,80 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
191185 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,04 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
191173 | doména 190.sk 22.11.2019-22.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191178 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191171 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 76,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191172 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191174 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 128,40 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191175 | údržba a opravy výťahov 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191181 | školenie - novela zákona o VO k 1.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 238,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |