Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190969 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 113,26 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190970 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,44 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190971 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,94 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190972 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,64 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190973 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,62 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190974 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190975 | pranie bielizne - fotobrigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,44 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190986 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
Z19018 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | -751,58 € | 26.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
190966 | predplatné Stratégie - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
190958 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190962 | stoličky 15ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 766,08 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190963 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 772,92 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190938 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,98 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190964 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,60 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190967 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,39 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
190965 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 509,95 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
Z19017 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 138,00 € | 25.09.2019 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
190960 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 333,21 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190961 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190959 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
190954 | SBOX Wall projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 26,39 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
190956 | prenájom DC 700 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 574,63 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
190953 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,04 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190957 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,98 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190942 | školenie - zadávanie zákazok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 318,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
190941 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 5,22 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190944 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 600,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190948 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190949 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,92 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |