Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191279 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 180,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z19026 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 186,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191260 | žalúzie 23ks UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 020,81 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191263 | žalúzie UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 878,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191266 | opravy žalúzií UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 997,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191268 | žalúzie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 973,01 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191270 | oprava kanalizácie - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 900,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191267 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191261 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 293,06 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191264 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 550,46 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191269 | kontrola a nastavenie valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 200,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191271 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,31 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191153 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,70 € | 29.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191257 | časopis Friendship | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191249 | príprava podkladov pre VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 250,00 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191259 | Balík služieb od 20.11.2019 - 19.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 682,80 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 32,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191251 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,14 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191252 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 408,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191253 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 71,41 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,50 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191256 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 406,01 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191275 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 714,31 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191258 | prenájom DC 700 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 683,86 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191273 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 427,20 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191274 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191246 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 066,80 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,00 € | 29.11.2019 | 23.01.2020 | Faktúra |