Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180996 potraviny - ZENIT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 28,80 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
180993 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 157,97 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180994 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 309,12 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180995 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 86,40 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180997 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 112,13 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180998 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 250,28 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180992 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 96,00 € 23.11.2018 20.12.2018 Faktúra
180990 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 28,66 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180989 služby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DETOX, s.r.o. 31582028 361,50 € 22.11.2018 07.12.2018 Faktúra
180991 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 575,32 € 22.11.2018 14.01.2019 Faktúra
180988 PHM 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 208,61 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180984 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,48 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
180985 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 122,53 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
180999 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 31650031 14,40 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
181004 revízia-skúška výťahov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 992,03 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180987 prehliadka Bratislavy - Fotorigáda Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TOUR4U, s.r.o. 36801658 216,00 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180986 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 688,73 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
181003 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 288,36 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
181000 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 22,68 € 20.11.2018 14.01.2019 Faktúra
181001 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 361,44 € 20.11.2018 14.01.2019 Faktúra
181002 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 168,48 € 20.11.2018 14.01.2019 Faktúra
180982 PC komponenty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 118,80 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180983 PC komponenty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 154,80 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180978 Sanet 10-12/2018 - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180979 licencia - VIS 11/2018-10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 534,00 € 19.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180981 maliarske práce - ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 960,00 € 19.11.2018 06.12.2018 Faktúra
180980 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 473,76 € 19.11.2018 18.01.2019 Faktúra
180973 doména 190.sk 22.11.2018-22.11.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 16.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180975 spotreba plynu 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 850,61 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
180970 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 240,00 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra